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2024-02-23

职位信息

  • 面议
  • 本科 / 经验3年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 北京(北京市宣武区广安门内大街338号 港中旅维景国际大酒店7层)
  • 招聘1人
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职位描述

1、对集团总部及下属公司的经营成果、效益状况(包括资产、负债、损益)的真实性、准确性、合规合法性进行审计。并对发现的问题提出处理意见或改进建议。
2、对集团及下属公司各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况进行定期审计;对集团及下属单位的资金与财产安全、完整及管理情况进行监察;对各级财务会计报表的真实、准确、合规合法性及财务其它基础工作进行审计,并对发现的问题提出处理意见或改进建议。
3、根据集团及下属公司经营负责人调配情况,随时对集团及下属公司领导以及重要岗位人员工作变动时进行离任、移交审计。
4、在审计工作结束后,负责出具内部审计监察报告,对发现的问题及时分析研究,提出处理意见,按照审计程序和有关规定做出审计结论。
5、做好部门内部各种审计资料、文件的归类,装订、保管工作,保证相关资料的齐全、完整和安全。

公司信息

房地产开发 私营.民营企业 1000人以上 北京

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