工作职责:
1、配合审计主管开展内部审计项目审计工作;
2、参与制定审计项目作业计划,根据安排开展工作;
3、在实施内部审计项目过程中,随时向经理、主管或项目主审人员传递审计工作信息;
4、提出审计意见和建议,对发现的严重违反财经纪律和其他违纪行为,应及时向经理、主管反映;
5、认真做好审计记录,编制审计工作底稿;
6、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;
任职要求:
1、财务、会计、审计或金融等相关大专以上学历,中级会计师以上资格。
2、有财务审计工作经验者5年以上者。
3、熟悉操作相关办公软件和金蝶财务软件(包括物流所有模块)。
4、熟悉商贸会计核算和管理,有商贸审计经验者优先;
5、有较强的协调能力、团队合作精神;吃苦耐劳、能出差、服从工作安排。