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2024-02-23

职位信息

  • 面议
  • 学历不限 / 经验不限 / 性别不限 / 年龄不限
  • 北京(北京市朝阳区建外SOHO西区16号楼2008)
  • 招聘1人
职位动态
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职位描述

岗位职责
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格
1、审计、会计、财务、法律等专业本科及以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

公司信息

金融/投资/证券 私营.民营企业 500~1000人 北京

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